Jak możemy pomóc?
Doradztwo i analizy
- Analiza bieżącej działalności – Określenie prawidłowości stosowanego sposobu opodatkowania VAT.
- Struktura biznesowa – Pomoc w określeniu najlepszej struktury, uwzględniając konsekwencje podatkowe planowanych działań.
- Analiza umów i rozliczeń – Wsparcie w analizie umów, określeniu rozliczenia kontraktów oraz udokumentowaniu transakcji.
- Transakcje transgraniczne – Doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczenia transakcji trójstronnych i łańcuchowych.
- Nieruchomości komercyjne – Doradztwo w zakresie VAT przy sprzedaży nieruchomości komercyjnych.
- Rozwój na rynkach zagranicznych – Opracowanie optymalnych łańcuchów dostaw i wsparcie dokumentacyjne.
- Stałe miejsce prowadzenia działalności – Doradztwo podatkowe w kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (FE).
Przeglądy podatkowe i due diligence
- Przegląd podatkowy – Ocena prawidłowości rozliczeń VAT oraz identyfikacja ryzyk.
- Należyta staranność – Wdrażanie procedur dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.
- Due diligence – Badanie mające na celu określenie kondycji przedsiębiorstwa, m.in. w kontekście transakcji M&A.
Doradztwo sektorowe
- Doradztwo dostosowane do specyfiki danej branży: sektor publiczny, nieruchomości, budownictwo, FMCG, telekomunikacja, IT, farmaceutyki, motoryzacja.
- Interpretacje indywidualne – Występowanie z wnioskami o interpretacje indywidualne oraz Wiążącą Informację Stawkową.
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
- Identyfikacja ryzyk – Określenie obszarów ryzyka oraz minimalizowanie ich poprzez wdrażanie odpowiednich procedur.
- Procedury podatkowe – Przygotowanie procedur zarządzających ryzykiem zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
- Zmiany legislacyjne – Analiza wpływu zmian w przepisach na działalność podmiotu.
Doradztwo i raportowanie VAT dla podmiotów zagranicznych
- VAT Compliance – Prowadzenie rozliczeń VAT, rejestrów VAT, deklaracji, JPK oraz zgłoszeń Intrastat.
- Wsparcie podmiotów zagranicznych – Analiza strukturalna i konsekwencje podatkowe prowadzonej działalności w Polsce.
Kontrole podatkowe, reprezentacja
- Kontrole podatkowe – Wsparcie w toku czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.
- Reprezentacja – Zastępstwo przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w toku postępowań podatkowych i egzekucyjnych.
Zwrot VAT
- Kompleksowe wsparcie – Przygotowanie wniosków o zwrot VAT (w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych krajach).
- Asysta w dochodzeniu zwrotu – Wsparcie w procesie odzyskiwania VAT.
Doradztwo dla organizacji branżowych
- Regulacje branżowe – Pomoc w dostosowaniu do wymogów regulacyjnych.
- Reprezentacja w konsultacjach – Reprezentowanie w dyskusjach społecznych oraz procesie legislacyjnym.
Kiedy warto skorzystać z naszych usług?
- Przy planowaniu nowych transakcji – Pomagamy w ocenie konsekwencji VAT i tworzeniu optymalnych struktur podatkowych.
- Przy wdrażaniu nowych rozwiązań biznesowych – Doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej, uwzględniając specyfikę branży.
- Podczas kontroli skarbowej – Oferujemy wsparcie oraz reprezentację przed organami podatkowymi.
- W przypadku problemów z rozliczeniami VAT – Przeprowadzamy analizy rozliczeń i wskazujemy potencjalne oszczędności podatkowe.
- Rozwój na rynkach zagranicznych – Realizujemy doradztwo w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw (WDT) i nabyć (WNT).
Czym jest VAT – podatek od towarów i usług?
VAT (Value-Added Tax) to podatek pośredni, który jest pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami, od produkcji po sprzedaż końcowemu odbiorcy. Jego regulacje znajdują się głównie w ustawie o podatku od towarów i usług, Dyrektywie UE w sprawie VAT oraz w licznych rozporządzeniach. Podatek ten wpływa na wszystkie transakcje gospodarcze, od producentów, przez dostawców, po konsumentów, i jest kluczowym elementem systemu podatkowego w Polsce i w Unii Europejskiej.
VAT Compliance – nasze wsparcie
Rejestracja dla potrzeb VAT
- Wsparcie w procesie rejestracji VAT, w tym przygotowanie dokumentów i oświadczeń, wypełnienie formularzy (NIP-2, NIP-8, VAT-R) oraz kontakt z organami podatkowymi.
Wsparcie w raportowaniu VAT
- Prowadzenie rejestrów VAT, przygotowanie i składanie deklaracji VAT (w tym JPK_VAT7M, VAT-UE) oraz informacji INTRASTAT. Pomoc w analizie transakcji i identyfikacji ryzyk, a także odzyskiwanie nadpłaconego podatku.
Przeglądy podatkowe
- Ocena prawidłowości rozliczeń VAT oraz wdrożenie procesów zgodnych z polskim systemem VAT i wewnętrznymi procedurami organizacji.
Te firmy nam zaufały
Dlaczego warto?
- Zmniejszenie ryzyka podatkowego: Dokładne rozliczenia VAT i zgodność z przepisami minimalizują ryzyko kar i zainteresowania ze strony organów skarbowych.
- Optymalizacja obciążeń podatkowych: Pomagamy wykorzystać dostępne możliwości odliczeń VAT, co może znacząco obniżyć koszty podatkowe firmy.
- Usprawnienie procesów podatkowych: Oferujemy rozwiązania, które usprawniają procesy rozliczeniowe, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.
Masz pytania? Porozmawiajmy!
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
- kancelaria@staniekandpartners.com
- +48 534 535 508
- NIP: 8992913267
- REGON: 520686986
Wiedza z bloga
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania
Co to jest VAT i kto jest zobowiązany do jego płacenia?
VAT (Podatek od Towarów i Usług) to podatek konsumpcyjny nałożony na wartość dodaną produktów i usług w każdym etapie ich produkcji i dystrybucji. Obowiązek jego płacenia dotyczy większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Jakie są stawki VAT w Polsce i kiedy stosuje się różne stawki?
W Polsce obowiązują różne stawki VAT: podstawowa 23%, obniżone 8% i 5%, a także superobniżona 0%. Stawki te stosuje się w zależności od rodzaju towarów i usług, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
Jak zarejestrować się jako płatnik VAT?
Rejestracja jako płatnik VAT wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego. Możemy pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzić przez cały proces rejestracyjny.
Czy można odzyskać VAT z zakupów zagranicznych?
Tak, VAT zapłacony za towary i usługi zakupione za granicą można odzyskać, jednak proces ten wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków i terminów. Oferujemy pomoc w uzyskaniu takich zwrotów, zapewniając wsparcie na każdym etapie.
Jakie dokumenty są potrzebne do prawidłowego rozliczenia VAT?
Do rozliczenia VAT niezbędne są faktury VAT, dokumenty importowe, korekty, umowy oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie transakcji. Zapewniamy wsparcie w organizacji i zarządzaniu dokumentacją VAT.
Jakie są konsekwencje niewłaściwego rozliczenia VAT?
Błędy w rozliczeniach VAT mogą prowadzić do sankcji administracyjnych, karnych oraz finansowych, w tym do nałożenia odsetek i kar pieniężnych przez urząd skarbowy. Nasze usługi mają na celu minimalizację takiego ryzyka poprzez dokładne doradztwo i audyt.
Jakie są najnowsze zmiany w przepisach VAT i jak mogą one wpłynąć na działalność?
Zmiany w przepisach VAT są wprowadzane dość często i mogą mieć znaczący wpływ na sposób prowadzenia działalności. Oferujemy bieżące informowanie o zmianach i pomoc w dostosowaniu do nich operacji firmy.